*ST海创强行将2亿元存放于海航财务未及时披露:时任董事长郭亚军等6高管被通报批评
挖贝网 8月17日消息,*ST 海创(600555)在股东大会否决情况,强行将2亿多元资金存放于海航财务,且未及时披露,时任董事长郭亚军等6高管被通报批评。
经查明,*ST 海创与海航集团财务有限公司的实际控制人均为海南省慈航公益基金会,构成关联关系。公司于2018年1月11日披露,公司董事会审议通过《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》,拟将公司货币资金存放于海航财务公司。公告中明确说明,上述事项尚需获得股东大会批准,《金融服务协议》将在经公司股东大会批准后生效。公司于1月26日召开第一次临时股东大会,上述议案被股东大会否决。但公司在该议案已被股东大会否决的情况下,仍履行《金融服务协议》,将主要资金存放于关联公司海航财务公司,且未及时披露相关信息。
经监管督促,公司直至 2019 年 1 月 25 日才披露《公司在海航集团财务有限公司存款情况的公告》称,公司在海航财务公司存款余额为 2.06 亿元,占公司 2017 年末经审计净资产比例约为12.74%。2019 年 2 月 21 日,公司披露公告称,由于公司对湖南省信托有限责任公司的到期借款及利息未能及时偿付,公司存放在海航财务公司的 2.03 亿元(占净资产的 12.55%)存款已经被法院冻结(冻结期限一年),公司目前尚未完成从海航财务公司支取相关存款。上述关联交易事项达到应披露标准,但是公司未对相关事项及时履行信息披露义务。
2019 年 4 月 29 日,公司披露了年审会计师事务所对公司2018 年内部控制的审计报告。该报告称,前述关联交易事项涉及金额重大且截至 2018 年 12 月 31 日相关资金仍未收回,公司未能有效执行重大关联交易授权的内部控制以避免该情况的发生,且尚未在 2018 年度完成对上述事项的整改工作,就上述事项对公司内部控制出具否定意见。2020 年 4 月 30 日和 2021 年 4月 30 日,年审会计师事务所对公司 2019 年、2020 年内部控制的审计报告显示,因公司于 2019 年度、2020 年度仍未获得股东大会对将资金存放于关联公司的授权、未能有效执行重大交易授权的内部控制并对 2018 年度内控重大缺陷予以整改,就上述事项对公司内部控制出具否定意见。
上交所称,上述行为违反规定,并对时任董事长郭亚军、时任总经理李忠、时任CEO张鹏、时任CFO杨英明、时任董秘孙爱林、时任CFO余欢等6高管进行通报批评。
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